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审计处
审计处是学校内部设置的专职审计监督机构,在主管校领导的领导下,依据国家法律法规及内部审计准则,对学校与经济资源利用相关的业务活动及内部控制实施审计监督、评价与咨询等工作。
审计处的主要职责包括:
1.拟定学校内部审计规章制度和年度审计工作计划,并负责组织实施。
2.协调内外部审计资源,独立组织开展各类审计项目,并出具审计报告。具体审计范围包括:(1)学校财务预算执行及决算;(2)学校财务收支及有关经济活动;(3)固定资产的采购、管理、使用和处置;(4)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;(5)基本建设、修缮工程项目的造价控制与结算;(6)学校内部控制体系的健全性与有效性;(7)领导干部履行经济责任情况;
3.负责审计(调查)报告、管理建议书、审计计划与总结等文件的草拟、复核、报批与送达工作。
4.对学校的财务收支及有关经济活动提供审计咨询服务,提出改进建议。
5.整理、保管审计工作资料,建立并管理审计档案,严格执行保密规定。
6.完成学校领导和上级主管部门交办的其他审计相关工作。
电话:0536-3091188
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